Компания «Эмкон-Аудит» приглашает принять участие в семинаре "Налоговое планирование и методы оптимизации налоговой нагрузки предприятия", который состоится в г. Киеве 30 января 2015 года
Важным условием выживания и расширения деятельности субъектов хозяйствования является оптимизация затрат. С точки зрения предпринимателя – налоги – это тоже операционные затраты, уплата которых приводит к вымыванию оборотных средств, сужению возможностей финансирования, ухудшению финансовых результатов. Поэтому, естественным является стремление предпринимателя к их оптимизации. 
 В рамках данного мероприятия мы проанализируем механизмы обложения налогом на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСВ, единым налогом и рассмотрим законные пути оптимизации налоговой загрузки. 
 Кроме того, оптимизация налогов довольно часто сопровождается возникновением налоговых рисков для плательщика – проверок и применения санкций контролирующими органами. Поэтому в данном контексте нами освещаются вопросы правового регулирования и практики проведения налоговых проверок и применения санкций за нарушение налогового законодательства, рассмотрены модели поведения плательщика и пути защиты.
 Целевая аудитория: 
 Руководители предприятий, другой управленческий персонал, бухгалтеры, юристы, экономисты. 
Программа семинара: 
 Блок 1. Основы налогового планирования на предприятии 
 1. Понятие налогового планирования и его роль в стратегической политике предприятия.
 2. Налоговая нагрузка. Грань между оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. 
 3. Организационные подходы к формированию системы налогового планирования на предприятии.
 4. Ответственность управленческого персонала.
 
Блок 2. Механизмы оптимизации налоговой нагрузки на предприятии и налоговые риски
 1. Оптимизация налога на прибыль: 
 - пути оптимизации доходной части;
 - как оптимально выстроить работу группы компаний? 
 - применение упрощенной системы налогообложения в качестве инструмента оптимизации;
 - оптимизация структуры расходов: дата возникновения, документальное оформление, расходы двойного назначения; аренда, ремонты основных средств; маркетинговые, рекламные, консультационные услуги; роялти и нематериальные активы
 - внешнеэкономическая деятельность: услуги от нерезидентов, налог на доходы нерезидентов с источником происхождения на территории Украины; работа с оффшорами;
 - трансфертное ценообразование.
 2. Налог на добавленную стоимость: пути оптимизации:
 - анализ последних изменений в законодательстве и их влияние на условия хозяйствования;
 - анализ операций плательщика НДС: понятие поставки товаров и услуг, место поставки, операции, не облагаемые НДС;
 - налоговый кредит: условия возникновения, риски; основания для «снятия» налогового кредита и как его отстоять;
 - налогообложение импортных и экспортных операций: варианты оптимизации и налоговые риски;
 - нюансы оформления и регистрации налоговых накладных, заполнения реестра налоговых накладных и Декларации по НДС.
 3. Налогообложение заработной платы
 - нюансы определения базы налогообложения доходов физлиц НДФЛ: перечень облагаемых доходов, дополнительные блага: когда возникают, как избежать; особенности применения ставок НДФЛ: чехарда законодательных изменений;
 - налогообложение пассивных доходов физлиц;
 - база обложения ЕСВ, ставки, особенности обложения разных видов выплат, в том числе: социальных - больничных, декретных, отпускных;
 - практические примеры механизмы оптимизации налоговой нагрузки на заработную плату и другие доходы сотрудников.
 
Блок 3. Налоговый контроль: правила и практика проведения проверок налоговыми органами, применение финансовых санкций 
 1. Характеристика прав и обязанностей налоговых органов относительно контроля за соблюдением плательщиками налогового законодательства
 2. Виды и порядок проведения налоговых проверок. Порядок и критерии включения субъектов хозяйствования в план-график налоговых проверок. Порядок обжалования результатов налоговых проверок.
 3. Виды, размеры и особенности применения финансовых и административных санкций при нарушении налогового законодательства.
 4. Судебная практика по делам о нарушении налогового законодательства. Признаки нереальных и бестоварных операций и их квалификация судами. Характерные подходы налоговых органов к разрушению схем минимизации, признание хозяйственных договоров ничтожными. Фиктивные и притворные сделки.
 
Тренеры: 
 Проскура Екатерина Петровна (аудитор компании «Эмкон-Аудит», д.э.н., доцент кафедры аудита КНЭУ);
 Горбуненко Людмила Всеволодовна (преподаватель курсов бухгалтеров ООО "Успех").
 
Место проведения семинара: г.Киев, ул.Фрунзе 40, корпус Р, офис 302 (М. Тараса Шевченко) 
 Схема проезда
 
 
 
Дата проведения: 30 января 2015 года
 Начало: 10:00
 Длительность: 4 часа
 Стоимость (с НДС): для предприятий - 600,00 грн., для представителей аудиторских и консалтинговых компаний - 1200,00 грн.
 Для двух и более участников от одного предприятия: скидка 10%.
 Для членов ПАКУ, ПАРД та УАИБ: специальная дополнительная скидка 10%.
Для участия в семинаре заполните, пожалуйста, анкету.
 Внимание! Количество участников ограничено.
 Будем рады видеть Вас среди участников семинара!
 С предложениями и пожеланиями обращайтесь
 по тел. +380 (44) 379-16-72 (73)
 e-mail: seminar@emcon.com.ua
 контактное лицо Дарменко Елена Анатольевна  |